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GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE

 

Tabela 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Prefeitura Municipal de Santa Maria – RN

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

01/07/2013 A 31/08/2013

 

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

LIQUIDAR

(a-b)

No

Bimestre

Até o

Bimestre

No

Bimestre

Até o

Bimestre

(b)

%

(b/total b)

%

(b/a)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)

16.093.143,00

16.479.448,71

1.527.520,94

10.252.120,05

2.165.504,82

6.917.802,27

100,00

41,98

9.561.646,44

LEGISLATIVA

594.550,00

594.863,99

0,00

494.547,42

0,00

283.345,83

4,10

47,63

311.518,16

Ação Legislativa

594.550,00

594.863,99

0,00

494.547,42

0,00

283.345,83

4,10

47,63

311.518,16

ADMINISTRAÇÃO

2.984.894,00

3.413.439,60

293.841,64

2.629.398,12

425.733,74

1.639.439,38

23,70

48,03

1.774.000,22

Administração Geral

1.429.450,00

1.787.930,17

157.008,78

1.377.226,89

257.684,10

913.608,87

13,21

51,10

874.321,30

Administração Financeira

352.302,50

513.305,95

0,00

492.207,78

70.608,59

270.073,39

3,90

52,61

243.232,56

Previdência Básica

227.194,00

406.554,66

0,00

400.000,00

46.290,69

286.122,23

4,14

70,38

120.432,43

Promoção da Produção Agropecuária

975.947,50

705.648,82

136.832,86

359.963,45

51.150,36

169.634,89

2,45

24,04

536.013,93

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.434.970,00

1.839.100,43

163.564,69

726.335,10

127.537,65

430.048,73

6,22

23,38

1.409.051,70

Assistência ao Idoso

139.150,00

149.150,00

2.200,00

10.385,52

2.200,00

10.385,52

0,15

6,96

138.764,48

Assistência ao Portador de Deficiência

24.035,00

24.035,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.035,00

Assistência à Criança e ao Adolescente

337.525,00

409.600,00

54.078,70

137.731,14

25.318,70

60.535,43

0,88

14,78

349.064,57

Assistência Comunitária

934.260,00

1.256.315,43

107.285,99

578.218,44

100.018,95

359.127,78

5,19

28,59

897.187,65

SAÚDE

2.979.397,00

3.407.885,68

397.691,45

1.920.260,43

482.810,36

1.231.460,54

17,80

36,14

2.176.425,14

Atenção Básica

2.678.557,00

2.997.152,71

391.922,33

1.787.875,44

460.796,24

1.177.828,91

17,03

39,30

1.819.323,80

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

46.805,00

46.805,00

3.825,12

6.633,02

3.825,12

6.633,02

0,10

14,17

40.171,98

Vigilância Sanitária

228.850,00

228.850,00

1.944,00

1.944,00

1.944,00

1.944,00

0,03

0,85

226.906,00

Vigilância Epidemiológica

25.185,00

135.077,97

0,00

123.807,97

16.245,00

45.054,61

0,65

33,35

90.023,36

EDUCAÇÃO

5.661.139,21

5.435.085,09

614.335,11

3.726.181,51

986.039,02

2.864.330,42

41,41

52,70

2.570.754,67

Ensino Fundamental

5.348.639,59

4.740.103,78

407.406,46

3.214.351,17

809.156,95

2.397.287,54

34,65

50,57

2.342.816,24

Ensino Médio

12.075,00

12.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.475,00

Educação Infantil

177.542,52

615.526,66

206.928,65

511.830,34

176.882,07

467.042,88

6,75

75,88

148.483,78

Educação de Jovens e Adultos

9.032,10

9.032,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.032,10

Difusão Cultural

113.850,00

57.947,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.947,55

URBANISMO

952.798,00

1.129.341,23

52.703,87

746.040,49

137.999,87

459.820,39

6,65

40,72

669.520,84

Infra Estrutura Urbana

475.640,00

291.147,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291.147,76

Serviços Urbanos

477.158,00

838.193,47

52.703,87

746.040,49

137.999,87

459.820,39

6,65

54,86

378.373,08

SANEAMENTO

518.650,00

12.338,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.338,55

Saneamento Básico Rural

37.950,00

5.253,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.253,00

Saneamento Básico Urbano

480.700,00

7.085,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.085,55

TRANSPORTE

199.870,00

136.226,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.226,14

Transporte Rodoviário

199.870,00

136.226,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.226,14

DESPORTO E LAZER

279.565,00

166.030,51

0,00

3.972,80

0,00

3.972,80

0,06

2,39

162.057,71

Desporto Comunitário

279.565,00

166.030,51

0,00

3.972,80

0,00

3.972,80

0,06

2,39

162.057,71

ENCARGOS ESPECIAIS

242.880,00

100.707,70

5.384,18

5.384,18

5.384,18

5.384,18

0,08

5,35

95.323,52

Serviço da Dívida Interna

242.880,00

100.707,70

5.384,18

5.384,18

5.384,18

5.384,18

0,08

5,35

95.323,52

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

244.429,79

244.429,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.429,79

Reserva de Contingência

244.429,79

244.429,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.429,79

DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (III) = (I + II)

16.093.143,00

16.479.448,71

1.527.520,94

10.252.120,05

2.165.504,82

6.917.802,27

100,00

41,98

9.561.646,44

FONTE:
Publicado por:
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:87FC9797
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