GABINETE DA PREFEITA
RREO 4º BIMESTRE
Tabela 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Prefeitura Municipal de Santa Maria – RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/07/2013 A 31/08/2013
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) | R$ 1,00 | ||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
||||
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
% (b/total b) |
% (b/a) |
||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) |
16.093.143,00 |
16.479.448,71 |
1.527.520,94 |
10.252.120,05 |
2.165.504,82 |
6.917.802,27 |
100,00 |
41,98 |
9.561.646,44 |
LEGISLATIVA |
594.550,00 |
594.863,99 |
0,00 |
494.547,42 |
0,00 |
283.345,83 |
4,10 |
47,63 |
311.518,16 |
Ação Legislativa |
594.550,00 |
594.863,99 |
0,00 |
494.547,42 |
0,00 |
283.345,83 |
4,10 |
47,63 |
311.518,16 |
ADMINISTRAÇÃO |
2.984.894,00 |
3.413.439,60 |
293.841,64 |
2.629.398,12 |
425.733,74 |
1.639.439,38 |
23,70 |
48,03 |
1.774.000,22 |
Administração Geral |
1.429.450,00 |
1.787.930,17 |
157.008,78 |
1.377.226,89 |
257.684,10 |
913.608,87 |
13,21 |
51,10 |
874.321,30 |
Administração Financeira |
352.302,50 |
513.305,95 |
0,00 |
492.207,78 |
70.608,59 |
270.073,39 |
3,90 |
52,61 |
243.232,56 |
Previdência Básica |
227.194,00 |
406.554,66 |
0,00 |
400.000,00 |
46.290,69 |
286.122,23 |
4,14 |
70,38 |
120.432,43 |
Promoção da Produção Agropecuária |
975.947,50 |
705.648,82 |
136.832,86 |
359.963,45 |
51.150,36 |
169.634,89 |
2,45 |
24,04 |
536.013,93 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.434.970,00 |
1.839.100,43 |
163.564,69 |
726.335,10 |
127.537,65 |
430.048,73 |
6,22 |
23,38 |
1.409.051,70 |
Assistência ao Idoso |
139.150,00 |
149.150,00 |
2.200,00 |
10.385,52 |
2.200,00 |
10.385,52 |
0,15 |
6,96 |
138.764,48 |
Assistência ao Portador de Deficiência |
24.035,00 |
24.035,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.035,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
337.525,00 |
409.600,00 |
54.078,70 |
137.731,14 |
25.318,70 |
60.535,43 |
0,88 |
14,78 |
349.064,57 |
Assistência Comunitária |
934.260,00 |
1.256.315,43 |
107.285,99 |
578.218,44 |
100.018,95 |
359.127,78 |
5,19 |
28,59 |
897.187,65 |
SAÚDE |
2.979.397,00 |
3.407.885,68 |
397.691,45 |
1.920.260,43 |
482.810,36 |
1.231.460,54 |
17,80 |
36,14 |
2.176.425,14 |
Atenção Básica |
2.678.557,00 |
2.997.152,71 |
391.922,33 |
1.787.875,44 |
460.796,24 |
1.177.828,91 |
17,03 |
39,30 |
1.819.323,80 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
46.805,00 |
46.805,00 |
3.825,12 |
6.633,02 |
3.825,12 |
6.633,02 |
0,10 |
14,17 |
40.171,98 |
Vigilância Sanitária |
228.850,00 |
228.850,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
1.944,00 |
0,03 |
0,85 |
226.906,00 |
Vigilância Epidemiológica |
25.185,00 |
135.077,97 |
0,00 |
123.807,97 |
16.245,00 |
45.054,61 |
0,65 |
33,35 |
90.023,36 |
EDUCAÇÃO |
5.661.139,21 |
5.435.085,09 |
614.335,11 |
3.726.181,51 |
986.039,02 |
2.864.330,42 |
41,41 |
52,70 |
2.570.754,67 |
Ensino Fundamental |
5.348.639,59 |
4.740.103,78 |
407.406,46 |
3.214.351,17 |
809.156,95 |
2.397.287,54 |
34,65 |
50,57 |
2.342.816,24 |
Ensino Médio |
12.075,00 |
12.475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.475,00 |
Educação Infantil |
177.542,52 |
615.526,66 |
206.928,65 |
511.830,34 |
176.882,07 |
467.042,88 |
6,75 |
75,88 |
148.483,78 |
Educação de Jovens e Adultos |
9.032,10 |
9.032,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.032,10 |
Difusão Cultural |
113.850,00 |
57.947,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57.947,55 |
URBANISMO |
952.798,00 |
1.129.341,23 |
52.703,87 |
746.040,49 |
137.999,87 |
459.820,39 |
6,65 |
40,72 |
669.520,84 |
Infra Estrutura Urbana |
475.640,00 |
291.147,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291.147,76 |
Serviços Urbanos |
477.158,00 |
838.193,47 |
52.703,87 |
746.040,49 |
137.999,87 |
459.820,39 |
6,65 |
54,86 |
378.373,08 |
SANEAMENTO |
518.650,00 |
12.338,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.338,55 |
Saneamento Básico Rural |
37.950,00 |
5.253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.253,00 |
Saneamento Básico Urbano |
480.700,00 |
7.085,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.085,55 |
TRANSPORTE |
199.870,00 |
136.226,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136.226,14 |
Transporte Rodoviário |
199.870,00 |
136.226,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136.226,14 |
DESPORTO E LAZER |
279.565,00 |
166.030,51 |
0,00 |
3.972,80 |
0,00 |
3.972,80 |
0,06 |
2,39 |
162.057,71 |
Desporto Comunitário |
279.565,00 |
166.030,51 |
0,00 |
3.972,80 |
0,00 |
3.972,80 |
0,06 |
2,39 |
162.057,71 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
242.880,00 |
100.707,70 |
5.384,18 |
5.384,18 |
5.384,18 |
5.384,18 |
0,08 |
5,35 |
95.323,52 |
Serviço da Dívida Interna |
242.880,00 |
100.707,70 |
5.384,18 |
5.384,18 |
5.384,18 |
5.384,18 |
0,08 |
5,35 |
95.323,52 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
244.429,79 |
244.429,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244.429,79 |
Reserva de Contingência |
244.429,79 |
244.429,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
244.429,79 |
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) |
16.093.143,00 |
16.479.448,71 |
1.527.520,94 |
10.252.120,05 |
2.165.504,82 |
6.917.802,27 |
100,00 |
41,98 |
9.561.646,44 |
FONTE: |
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:87FC9797