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1437
Detalhamento da Despesa
Informações Gerais |
Fase: |
EMPENHO |
|
|
Documento: |
2021NE225001 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
Data: |
25/02/2021 |
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Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
Valor: |
24.525,00 |
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Detalhamento |
Observação do Documento: |
Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN. |
Esfera: |
Fiscal |
Fonte de Recurso: |
12110000 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde |
Funcional Programática |
Função: |
10 – SAÚDE |
Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
Ação: |
2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde |
Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
Processo Nº: |
299/2021 |
|
|
Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
Data da Homologação: |
|
Data da Publicação: |
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Itens Contratados |
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML |
40,00 |
UNIDADE |
32,75 |
1.310,00 |
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |
70,00 |
UNIDADE |
32,75 |
2.292,50 |
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML |
10,00 |
UNIDADE |
32,75 |
327,50 |
PROTETOR FACIAL FACE SHIELD |
245,00 |
UNIDADE |
12,00 |
2.940,00 |
TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM |
10,00 |
UNIDADE |
179,00 |
1.790,00 |
ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML |
270,00 |
LATA |
8,90 |
2.403,00 |
ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) |
25,00 |
CAIXA |
118,80 |
2.970,00 |
SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) |
8,00 |
GALÃO |
24,50 |
196,00 |
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UND |
30,00 |
PACOTE |
29,90 |
897,00 |
LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO |
30,00 |
UNIDADE |
76,00 |
2.280,00 |
LUVA DE PROCEDIMENTO P, M E G CAIXA COM 100 UND |
40,00 |
CAIXA |
109,90 |
4.396,00 |
MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND |
70,00 |
UNIDADE |
38,90 |
2.723,00 |
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Movimentações |
Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
25/03/2021 |
Liquidação |
2021NL00090 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
24.525,00 |
25/03/2021 |
Pagamento |
2021NP00125 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
24.525,00 |
|
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