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Despesa Covid-19 n° 2021NE225001

Detalhamento da Despesa

Informações Gerais
Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE225001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 25/02/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Valor: 24.525,00

 

Detalhamento
Observação do Documento: Aquisição de equipamentos de proteção individual e materiais, que serão destinados para proteção dos profissionais envolvidos nas atividades estratégicas de enfrentamento da pandemia do novo Corona vírus (COVID -19), a serem realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Posto de Saúde que ficam localizados na sede do Município de Santa Maria/RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 12110000  –  Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2046  –  Funcio.do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3.3.90.30
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 299/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:
 

Itens Contratados
Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL 800 ML 40,00 UNIDADE 32,75 1.310,00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 70,00 UNIDADE 32,75 2.292,50
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 800ML 10,00 UNIDADE 32,75 327,50
PROTETOR FACIAL FACE SHIELD 245,00 UNIDADE 12,00 2.940,00
TAPETE SANITIZANTE 40CMX80CM 10,00 UNIDADE 179,00 1.790,00
ALCOOL LIQUIDO 70º 1000ML 270,00 LATA 8,90 2.403,00
ALCOOL EM GEL 70º 500ML (CAIXA COM 12 FR) 25,00 CAIXA 118,80 2.970,00
SABONETE LIQUIDO (GALÃO 5 LITROS) 8,00 GALÃO 24,50 196,00
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL COM 100 UND 30,00 PACOTE 29,90 897,00
LIXEIRA COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL 33 LITROS PLASTICO 30,00 UNIDADE 76,00 2.280,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P, M E G CAIXA COM 100 UND 40,00 CAIXA 109,90 4.396,00
MASCARA CIRURGICA DESCARTALVEL CAIXA COM 50 UND 70,00 UNIDADE 38,90 2.723,00
 

 

Movimentações
Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
25/03/2021 Liquidação 2021NL00090 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 24.525,00
25/03/2021 Pagamento 2021NP00125 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 24.525,00

 


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