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1437
Fase: |
EMPENHO |
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Documento: |
2021NE326003 |
Tipo de Documento: |
Nota de Empenho |
Data: |
26/03/2021 |
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Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie de Empenho: |
Original |
Unidade Gestora: |
02 – Poder Executivo |
Gestão: |
014 – Fundo Municipal de Saúde |
Favorecido: |
18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
Valor: |
14.150,00 |
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Observação do Documento: |
Aquisição de materiais e testes rápidos que serão destinados para atender as necessidades das ações durante o enfrentamento da pandemia da COVID 19 no município de Santa Maria/RN. |
Esfera: |
Fiscal |
Fonte de Recurso: |
12140000 – Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Funcional Programática |
Função: |
10 – SAÚDE |
Subfunção: |
301 – ATENÇÃO BÁSICA |
Programa: |
0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde |
Ação: |
2055 – Funcio.Prog.de Atenção Básica(PAB)Fixo |
Natureza da Despesa: |
3.3.90.30 |
Categoria de Despesa: |
3 – Despesas Correntes |
Grupo de Despesa: |
3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
90 – APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
30 – MATERIAL DE CONSUMO |
Processo Nº: |
24/2021 |
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Modalidade da Licitação: |
Dispensa |
Nº Certame: |
0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: |
Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 |
Data da Homologação: |
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Data da Publicação: |
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Itens Contratados |
Item |
Quantidade |
Unidade Medida |
Valor Unitário |
Valor Total |
TESTE RÁPIDO COVID IGG E IGM |
500,00 |
UNIDADE |
24,90 |
12.450,00 |
HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% – 5 LITROS |
20,00 |
GALÃO |
25,00 |
500,00 |
MACAÇÃO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL |
30,00 |
UNIDADE |
40,00 |
1.200,00 |
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Movimentações |
Data |
Fase |
Documento |
Elemento de Despesa |
Favorecido |
Valor |
09/04/2021 |
Liquidação |
2021NL00181 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
14.150,00 |
09/04/2021 |
Pagamento |
2021NP00263 |
MATERIAL DE CONSUMO |
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI |
14.150,00 |
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