Empenhos Emitidos, Liquidados e Pagos – Março de 2021 – I P E CONSULTORIA EIRELI
Total Pago em Março de 2021 | R$ | 1.592.179,26 |
Favorecido: 36.876.943/0001-20 – I P E CONSULTORIA EIRELI | R$ | 45.994,10 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 45.994,10 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 45.994,10 |
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 45.994,10 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE224001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 24/02/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
Favorecido: | 36.876.943/0001-20 – I P E CONSULTORIA EIRELI | ||
Valor: | 45.994,10 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de materiais elétricos que serão destinados para realização dos serviços de manutenção da iluminação pública do município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
Programa: | 0151 – Desenvolvimento das Políticas Urbanas | ||
Ação: | 2045 – Manutenção das Rede Pública de Energia Elétrica, incluindo sua revitalização | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 316/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Dispensa | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
Lâmpada de LED 40W E27 | 104,00 | UNIDADE | 72,58 | 7.548,32 |
Luminária aberta padrão Cosern | 104,00 | UNIDADE | 50,25 | 5.226,00 |
Braço reto 1mt | 104,00 | UNIDADE | 44,66 | 4.644,64 |
Cabo Multiplexado 1 + 1×2 16mm monofásico | 2.360,00 | UNIDADE | 5,58 | 13.168,80 |
Porca olhal | 36,00 | UNIDADE | 16,75 | 603,00 |
Olhal de rasgo | 80,00 | UNIDADE | 16,75 | 1.340,00 |
Caixa de medição para iluminação publica | 16,00 | UNIDADE | 290,32 | 4.645,12 |
Sapatilha de ferro galvanizado | 116,00 | UNIDADE | 11,17 | 1.295,72 |
Alça pré-formada para cabo multiplexado 16mm | 116,00 | UNIDADE | 5,58 | 647,28 |
Conector perfurante para iluminação publica | 250,00 | UNIDADE | 11,17 | 2.792,50 |
Parafuso galvanizado de 200mm | 188,00 | UNIDADE | 13,40 | 2.519,20 |
Foto elétrico com base | 56,00 | UNIDADE | 27,92 | 1.563,52 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
02/03/2021 | Liquidação | 2021NL00021 | MATERIAL DE CONSUMO | I P E CONSULTORIA EIRELI | 45.994,10 |
02/03/2021 | Pagamento | 2021NP00032 | MATERIAL DE CONSUMO | I P E CONSULTORIA EIRELI | 45.994,10 |