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Total Pago em Outubro de 2021 R$ 1.477.521,79
Favorecido: 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS R$ 89.972,66
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 89.972,66
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 89.972,66
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 38.802,97

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE901006 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/09/2021    
Tipo de Empenho: Estimativo Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 08.534.562/0010-18  –  FRANCISCO DE SALES DANTAS
Valor: 23.280,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de combustíveis que serão destinados para o abastecimento dos veículos do tipo Ambulância, do modelo Fiorino, de placa QGR-9919, Saveiro de placa QGS-5440 e Saveiro de placa QGB-5395, utilizados para o transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e atendimentos especializados, atendendo as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município, no decorrer do mês de setembro.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 12110000  –  Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2046  –  Funcio.do Fundo Municipal de Saúde
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1163/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
GASOLINA – COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO, COM SELO DE QUALIDADE E DISTRIBUIÇÃO ATESTADO PELA ANP, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. 1,00 LITRO 24.000,00 24.000,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
08/10/2021 Empenho 2021NE00071 MATERIAL DE CONSUMO FRANCISCO DE SALES DANTAS -1.726,91
08/10/2021 Liquidação 2021NL00523 MATERIAL DE CONSUMO FRANCISCO DE SALES DANTAS 21.553,09
08/10/2021 Pagamento 2021NP00736 MATERIAL DE CONSUMO FRANCISCO DE SALES DANTAS 21.553,09

 

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