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Empenhos emitidos liquidados e pagos – Outubro de 2021 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES

Total Pago em Outubro de 2021 R$ 1.477.521,79
Favorecido: 29.397.743/0001-29 – MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES R$ 1.658,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 1.658,00
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 1.658,00
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 704,00

 

Informações Gerais

 

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE901001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 01/09/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 29.397.743/0001-29  –  MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES
Valor: 200,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros que serão destinados para atender as demandas do Posto de Saúde, que fica localizado na sede do município.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 12110000  –  Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2046  –  Funcio.do Fundo Municipal de Saúde
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 1136/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LTS 50,00 UNIDADE 4,00 200,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
13/10/2021 Liquidação 2021NL00528 MATERIAL DE CONSUMO MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES 200,00
13/10/2021 Pagamento 2021NP00767 MATERIAL DE CONSUMO MARCELO EDUARDO DA SILVA GOMES 200,00

 


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