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Total Pago em Outubro de 2021 R$ 1.477.521,79
Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI R$ 33.184,55
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 33.184,55
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 33.184,55
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde R$ 33.184,55

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE826002 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 26/08/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 014  –  Fundo Municipal de Saúde
Favorecido: 18.588.224/0001-21  –  NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
Valor: 25.648,05

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de insumos e material hospitalar para atender as necessidades do Posto de Saúde do Centro, UBS Jurumenha, UBS Vila Tota Azevedo, Posto de Saúde de Bancos e Posto de saúde de Caiçara.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 12140000  –  Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Funcional Programática
Função: 10  –  SAÚDE
Subfunção: 301  –  ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0102  –  Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde
Ação: 2048  –  Funcio.do Prog.Saúde da Família
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 989/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ÁGUA DEIONIZADA FRANSCO COM 1000ML 100,00 FRASCO 1,86 186,00
AGULHA DESCART. 13X4,5 CM C/100 UNID 20,00 CAIXA 10,00 200,00
ATADURA DE CREPOM 12cm PCT. C/12 UNIDADES 30,00 PACOTE 4,79 143,70
ATADURA DE CREPOM 15cm PCT. C/12 UNIDADES 30,00 PACOTE 5,99 179,70
ATADURA DE CREPOM 20cm PCT. C/12 UNIDADES 30,00 PACOTE 7,98 239,40
ATADURA DE CREPOM 30cm PCT. C/12 UNIDADES 30,00 PACOTE 11,97 359,10
BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL 33CM X 47CM PCT. C/100 50,00 PACOTE 14,28 714,00
CAIXA PARA DESCARTE DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L 300,00 UNIDADE 7,28 2.184,00
COLETOR DE URINA SIST. FECHADO* 100,00 UNIDADE 4,18 418,00
CLOREXIDINA AQUOSA 2% 20,00 FRASCO 15,21 304,20
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PLÁSTICO COM COBRE – DIU. 5,00 UNIDADE 97,33 486,65
EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS LÁTEX ROLDANA ESTÉRIL 3.500,00 UNIDADE 1,05 3.675,00
ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO 10 X 4,5M 200,00 Rolo 7,67 1.534,00
FIO SUTURA MONTADO -3.0- NYLON -1/2 CÍRULO-17CM 100,00 UNIDADE 1,54 154,00
FIXAÇÃO PARA TRAQUEOSTOMIA 10,00 UNIDADE 16,80 168,00
GLUTARADEIDO 2% GALÃO DE 5000ML 20,00 LITRO 36,00 720,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000mL 100,00 LITRO 2,10 210,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “G” CX. C/100 UNIDADES 30,00 CAIXA 88,00 2.640,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “M” CX. C/100 UNIDADES 30,00 CAIXA 88,00 2.640,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “P” CX. C/100 UNIDADES 30,00 CAIXA 88,00 2.640,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM “PP” CX. C/100 UNIDADES 20,00 CAIXA 88,00 1.760,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA C/ COM ELÁSTICO PCT. C/50 UNID 150,00 CAIXA 15,90 2.385,00
PVPI 1% SOLUÇÃO TÓPICA 1000mL 30,00 FRASCO 25,41 762,30
SCALPE PARA PUNÇÃO VENOSA COM BORBOLETA E AGULHA Nº 21 4.500,00 UNIDADE 0,21 945,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
22/10/2021 Liquidação 2021NL00517 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 25.648,05
22/10/2021 Pagamento 2021NP00756 MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 25.648,05

 

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