Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS | R$ | 106.689,98 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 106.689,98 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 106.689,98 |
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | R$ | 35.339,86 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1001002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 01/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Estimativo | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
Favorecido: | 08.534.562/0010-18 – FRANCISCO DE SALES DANTAS | ||
Valor: | 19.110,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de combustíveis que serão destinados para o abastecimento dos veículos do tipo motoniveladora NEW HOLLAND RG-140.B, retroescavadeira CATERPILLAR – 416Ee Pá Mecânica HL-740-95, utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, no decorrer do mês de outubro. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 15 – URBANISMO | ||
Subfunção: | 451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||
Programa: | 0150 – Desenvolvimento da Infraestrutura | ||
Ação: | 2044 – Funcio.da Sec.Mun.de Obras e Urbanismo | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1350/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
DIESEL – COMBUSTÍVEL DERIVADO DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO BRUTO USADO COMO COMBUSTÍVEL NOS MOTORES A DIESEL/GASÓLEO. ATESTADO PELA ANP, DESTINADO A ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LEVES E MÉDIOS. | 1,00 | LITRO | 19.500,00 | 19.500,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
10/11/2021 | Empenho | 2021NE00020 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | -961,76 |
10/11/2021 | Liquidação | 2021NL00173 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 18.148,24 |
10/11/2021 | Pagamento | 2021NP00250 | MATERIAL DE CONSUMO | FRANCISCO DE SALES DANTAS | 18.148,24 |