ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
GABINETE DA PREFEITA
RREO 6º BIMESTRE 2014
Tabela 2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/11/2014 A 31/12/2014
RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) |
R$ 1,00 |
|||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS EXECUTADAS |
SALDO A EXECUTAR (a-(b + c)) |
|||||
No Bimestre |
Até o Bimestre |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) |
% ((b + c) /total (b + c) |
% ((b + c) /total (b + c) |
|||||
No Bimestre |
Até o Bimestre (b) |
|||||||||
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
11.621.575,48 |
968.646,31 |
100,00 |
57,14 |
9.444.778,21 |
LEGISLATIVA |
664.600,00 |
664.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.600,00 |
Ação Legislativa |
664.600,00 |
664.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
664.600,00 |
ADMINISTRAÇÃO |
3.228.000,00 |
3.320.092,53 |
-551.929,28 |
2.001.155,72 |
393.307,52 |
2.001.155,72 |
0,00 |
15,89 |
60,27 |
1.318.936,81 |
Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic. |
75.000,00 |
25.134,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25.134,12 |
Administração Geral |
1.993.000,00 |
1.922.937,11 |
-422.756,27 |
1.117.769,57 |
139.071,85 |
1.117.769,57 |
0,00 |
8,88 |
58,13 |
805.167,54 |
Administração Financeira |
605.000,00 |
766.556,72 |
-299.175,48 |
362.784,88 |
44.707,25 |
362.784,88 |
0,00 |
2,88 |
47,33 |
403.771,84 |
Controle Interno |
220.000,00 |
85.853,31 |
0,00 |
990,00 |
0,00 |
990,00 |
0,00 |
0,01 |
1,15 |
84.863,31 |
Previdência Básica |
335.000,00 |
519.611,27 |
170.002,47 |
519.611,27 |
209.528,42 |
519.611,27 |
0,00 |
4,13 |
100,00 |
0,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
930.600,00 |
1.441.137,70 |
-232.713,93 |
701.554,76 |
108.910,65 |
701.554,76 |
0,00 |
5,57 |
48,68 |
739.582,94 |
Assistência ao Idoso |
26.500,00 |
28.100,00 |
-4.842,60 |
5.907,40 |
1.800,00 |
5.907,40 |
0,00 |
0,05 |
21,02 |
22.192,60 |
Assistência ao Portador de Deficiência |
23.000,00 |
25.400,00 |
-200,00 |
2.000,00 |
400,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,02 |
7,87 |
23.400,00 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
181.100,00 |
290.192,53 |
-40.439,37 |
125.065,89 |
17.928,67 |
125.065,89 |
0,00 |
0,99 |
43,10 |
165.126,64 |
Assistência Comunitária |
700.000,00 |
1.097.445,17 |
-187.231,96 |
568.581,47 |
88.781,98 |
568.581,47 |
0,00 |
4,52 |
51,81 |
528.863,70 |
SAÚDE |
6.217.000,00 |
6.175.491,01 |
85.890,13 |
3.655.119,41 |
563.006,60 |
2.686.473,10 |
968.646,31 |
29,03 |
59,19 |
2.520.371,60 |
Atenção Básica |
5.119.000,00 |
5.330.186,55 |
81.499,78 |
3.042.698,48 |
418.663,37 |
2.290.542,17 |
752.156,31 |
24,17 |
57,08 |
2.287.488,07 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
1.098.000,00 |
845.304,46 |
4.390,35 |
612.420,93 |
144.343,23 |
395.930,93 |
216.490,00 |
4,86 |
72,45 |
232.883,53 |
EDUCAÇÃO |
4.831.000,00 |
6.691.556,59 |
-579.502,32 |
4.634.516,14 |
869.497,23 |
4.634.516,14 |
0,00 |
36,81 |
69,26 |
2.057.040,45 |
Ensino Fundamental |
4.051.790,00 |
5.183.661,85 |
-461.848,32 |
3.663.595,65 |
666.164,77 |
3.663.595,65 |
0,00 |
29,10 |
70,68 |
1.520.066,20 |
Ensino Médio |
76.000,00 |
76.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.000,00 |
Educação Infantil |
559.210,00 |
1.192.894,74 |
-68.886,39 |
834.485,97 |
201.334,77 |
834.485,97 |
0,00 |
6,63 |
69,95 |
358.408,77 |
Educação de Jovens e Adultos |
144.000,00 |
239.000,00 |
-48.767,61 |
136.434,52 |
1.997,69 |
136.434,52 |
0,00 |
1,08 |
57,09 |
102.565,48 |
CULTURA |
145.000,00 |
64.092,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.092,04 |
Difusão Cultural |
145.000,00 |
64.092,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.092,04 |
URBANISMO |
2.153.000,00 |
1.740.091,07 |
-194.697,32 |
947.403,42 |
148.280,98 |
947.403,42 |
0,00 |
7,52 |
54,45 |
792.687,65 |
Infra Estrutura Urbana |
1.430.000,00 |
1.599.072,29 |
-194.697,32 |
947.403,42 |
148.280,98 |
947.403,42 |
0,00 |
7,52 |
59,25 |
651.668,87 |
Serviços Urbanos |
723.000,00 |
141.018,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.018,78 |
HABITAÇÃO |
346.000,00 |
41.155,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.155,30 |
Habitação Urbana |
346.000,00 |
41.155,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.155,30 |
SANEAMENTO |
515.000,00 |
103.323,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103.323,27 |
Saneamento Básico Urbano |
310.000,00 |
38.515,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.515,27 |
Recursos Hídricos |
205.000,00 |
64.808,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.808,00 |
GESTÃO AMBIENTAL |
195.000,00 |
66.858,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.858,97 |
Preservação e Conservação Ambiental |
115.000,00 |
59.593,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.593,35 |
Recursos Hídricos |
80.000,00 |
7.265,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.265,62 |
AGRICULTURA |
1.364.000,00 |
705.122,54 |
-250.593,52 |
261.294,12 |
41.228,81 |
261.294,12 |
0,00 |
2,08 |
37,06 |
443.828,42 |
Abastecimento |
1.364.000,00 |
705.122,54 |
-250.593,52 |
261.294,12 |
41.228,81 |
261.294,12 |
0,00 |
2,08 |
37,06 |
443.828,42 |
TRANSPORTE |
280.000,00 |
88.546,67 |
0,00 |
3.160,00 |
0,00 |
3.160,00 |
0,00 |
0,03 |
3,57 |
85.386,67 |
Transporte Rodoviário |
280.000,00 |
88.546,67 |
0,00 |
3.160,00 |
0,00 |
3.160,00 |
0,00 |
0,03 |
3,57 |
85.386,67 |
DESPORTO E LAZER |
703.400,00 |
201.447,25 |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
0,01 |
0,62 |
200.197,25 |
Desporto Comunitário |
703.400,00 |
201.447,25 |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
1.250,00 |
0,00 |
0,01 |
0,62 |
200.197,25 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
210.000,00 |
479.085,06 |
-65.231,78 |
384.768,22 |
84.796,31 |
384.768,22 |
0,00 |
3,06 |
80,31 |
94.316,84 |
Serviço da Dívida Interna |
210.000,00 |
479.085,06 |
-65.231,78 |
384.768,22 |
84.796,31 |
384.768,22 |
0,00 |
3,06 |
80,31 |
94.316,84 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
252.400,00 |
252.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.400,00 |
Reserva de Contingência |
252.400,00 |
252.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
252.400,00 |
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III) = (I + II) |
22.035.000,00 |
22.035.000,00 |
-1.788.778,02 |
12.590.221,79 |
2.209.028,10 |
12.590.221,79 |
100,00 |
57,14 |
9.444.778,21 |
|
FONTE – Sistema: Aspec Informática – Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Santa Maria – Data da emissão:26/01/2015 – Hora da emissão:17:50 |
Francisco Gerson Barbosa
Código Identificador:10CA7179