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Despesa Covid-19 n° 20080001

  • Empenho feito em 20/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
  • CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 29/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisiçao de Material Hospitalar
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20080001 20 de agosto de 2020 Empenho Realizado 59.575,20
24080001 24 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 59.575,20
24080001 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 59.575,20




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Despesa Covid-19 n° 10080001

  • Empenho feito em 10/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME
  • CNPJ: XX.X12.438/ 0001-93
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘SRP. 06/2019’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10080001 10 de agosto de 2020 Empenho Realizado 3.413,00
13080001 13 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 3.413,00
13080001 13 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.413,00

 





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Despesa Covid-19 n° 3107001

  • Empenho feito em 31/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31070001 31 de julho de 2020 Empenho Realizado 18.790,20
10080001 10 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 18.790,20
10080001 10 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 18.790,20




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Despesa Covid-19 n° 13070002

  • Empenho feito em 13/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
13070002 13 de julho de 2020 Empenho Realizado 11.805,29
15070001 15 de julho de 2020 Liquidação Realizado 11.805,29
15070001 15 de julho de 2020 Pagamento Realizado 11.805,29

 





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Despesa Covid-19 n° 29060001

  • Empenho feito em 29/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29060001 29 de junho de 2020 Empenho Realizado 17.843,22
10070001 10 de julho de 2020 Liquidação Realizado 17.843,22
10070001 10 de julho de 2020 Pagamento Realizado 17.843,22

 





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Despesa Covid-19 n° 28050002

  • Empenho feito em 28/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28050002 28 de maio de 2020 Empenho Realizado 14.635,67
30060001 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 14.635,67
30060001 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 14.635,67

 


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