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Despesa Covid-19 n° 11090001

  • Empenho feito em 10/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
  • CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
  • A modalidade da licitação é ‘Carona’
  • Número da licitação: ‘ADESÃO 03/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisicao de Medicamentos da farmacia Basica
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10090002 10 de setembro de 2020 Empenho Realizado 7.914,00
11090001 11 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 7.914,00
11090001 11 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 7.914,00




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Despesa Covid-29 n° 03090001

  • Empenho feito em 24/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J D ALVES MISA EL ME
  • CNPJ: XX.X85.202/ 0001-78
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 39/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para Kit Emergencial no enfrentamento da Epidemia decorrente do Coronavirus.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24080001 24 de agosto de 2020 Empenho Realizado 13.730,00
03090001 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 13.730,00
03090001 3 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 13.730,00




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Despesa Covid-19 n° 28080002

  • Empenho feito em 14/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14080002 14 de agosto de 2020 Empenho Realizado 9.658,77
28080002 28 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 9.658,77
28080002 28 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 9.658,77




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Despesa Covid-19 n° 28080001

  • Empenho feito em 14/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FRANCISCO DE S ALES DE ARAÚJO ME
  • CNPJ: XX.X77.351/ 0001-02
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘PP 01/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisição de Combustivel para sec.mun.de Saude
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14080001 14 de agosto de 2020 Empenho Realizado 8.217,94
28080001 28 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 8.217,94
28080001 28 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 8.217,94




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Despesa Covid-19 n° 24080001

  • Empenho feito em 20/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NACIONAL COMER CIO REPRESENTA ÇÕES – ME
  • CNPJ: XX.X88.224/ 0001-21
  • A modalidade da licitação é ‘Dispensa’
  • Número da licitação: ‘DISP. 29/2020’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisiçao de Material Hospitalar
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20080001 20 de agosto de 2020 Empenho Realizado 59.575,20
24080001 24 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 59.575,20
24080001 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 59.575,20




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Despesa Covid-19 n° 13080001

  • Empenho feito em 10/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RENATA DA COST A BEZERRA DE S OUZA ME
  • CNPJ: XX.X12.438/ 0001-93
  • A modalidade da licitação é ‘Pregão’
  • Número da licitação: ‘SRP. 06/2019’
  • Unidade orçamentária: 002 – Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 – Saúde
  • Subfunção: 305 – Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 – Saude
  • Projeto / Atividade: 1.054 – Enfrentamento da Emergencia Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. – Saúde
  • Histórico: Aquisicao de Material de Expediente para os setores da Secretaria Mun. de Saude
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10080001 10 de agosto de 2020 Empenho Realizado 3.413,00
13080001 13 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 3.413,00
13080001 13 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.413,00

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