Total Pago em Janeiro de 2021 | R$ | 769.262,94 |
Favorecido: 21.018.182/0001-06 – CERTILI CERTIFICADORA | R$ | 215,00 |
Despesa: SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | R$ | 215,00 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 215,00 |
Gestão: 003 – Sec.Mun.de Administração | R$ | 215,00 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE127001 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 27/01/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 003 – Sec.Mun.de Administração | ||
Favorecido: | 21.018.182/0001-06 – CERTILI CERTIFICADORA | ||
Valor: | 215,00 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Emissão de certificado digital do Município de Santa Maria/RN. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 10010000 – Recursos Ordinários | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 04 – ADMINISTRAÇÃO | ||
Subfunção: | 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||
Programa: | 0014 – Prog. de Gestão e Manutenção da Sec. Mun. de Administração | ||
Ação: | 2007 – Funcion.da Sec.Mun.de Administração | ||
Natureza da Despesa: | 3.3.90.40 | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 40 – SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | ||
Processo Nº: | 37/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Não Aplicável | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Outras Despesas | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Itens Contratados
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CERTIFICADO DIGITAL | 1,00 | UNIDADE | 215,00 | 215,00 |
Movimentações
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
27/01/2021 | Liquidação | 2021NL00001 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | CERTILI CERTIFICADORA | 215,00 |
28/01/2021 | Pagamento | 2021NP00001 | SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | CERTILI CERTIFICADORA | 215,00 |