Total Pago em Novembro de 2021 | R$ | 1.642.933,22 |
Favorecido: 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | R$ | 20.490,50 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 20.490,50 |
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo | R$ | 20.490,50 |
Gestão: 014 – Fundo Municipal de Saúde | R$ | 20.490,50 |
Informações Gerais
Fase: | EMPENHO | ||
Documento: | 2021NE1014002 | Tipo de Documento: | Nota de Empenho |
Data: | 14/10/2021 | ||
Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie de Empenho: | Original |
Unidade Gestora: | 02 – Poder Executivo | ||
Gestão: | 014 – Fundo Municipal de Saúde | ||
Favorecido: | 18.588.224/0001-21 – NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | ||
Valor: | 10.617,50 |
Detalhamento
Observação do Documento: | Aquisição de medicamentos que serão destinados para a demanda dos atendimentos aos pacientes a serem realizados no Posto de Saúde que fica localizado na sede do município, UBS localizada na comunidade de Jurumenha, UBS da Comunidade Vila Tota Azevedo e nos Postos de saúde localizados nas Comunidades de Bancos e Caiçara. | ||
Esfera: | Fiscal | ||
Fonte de Recurso: | 12130000 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||
Funcional Programática | |||
Função: | 10 – SAÚDE | ||
Subfunção: | 301 – ATENÇÃO BÁSICA | ||
Programa: | 0102 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde | ||
Ação: | 2046 – Funcio.do Fundo Municipal de Saúde | ||
Categoria de Despesa: | 3 – Despesas Correntes | Grupo de Despesa: | 3 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: | 90 – APLICAÇÕES DIRETAS | ||
Elemento de Despesa: | 30 – MATERIAL DE CONSUMO | ||
Processo Nº: | 1189/2021 | ||
Modalidade da Licitação: | Pregão Presencial | Nº Certame: | 0/ 0 |
Fundamentação da Licitação: | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | ||
Data da Homologação: | Data da Publicação: |
Especificação da Despesa
Item | Quantidade | Unidade Medida | Valor Unitário | Valor Total |
CINARIZINA 25MG | 3.000,00 | COMPRIMI | 0,25 | 750,00 |
CINARIZINA 75MG | 2.000,00 | COMPRIMI | 0,38 | 760,00 |
DIPIRONA 500MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,13 | 650,00 |
GLIBENCLAMIDA 5MG | 10.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 400,00 |
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,04 | 200,00 |
METRONIDAZOL 250MG | 4.000,00 | COMPRIMI | 0,15 | 600,00 |
METRONIDAZOL 250MG/5ML SUSP. C/100ML | 200,00 | FRASCO | 7,50 | 1.500,00 |
METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL C/50G | 300,00 | BISNAGAS | 4,50 | 1.350,00 |
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSP. ORAL | 250,00 | FRASCO | 3,60 | 900,00 |
NISTATINA 25.000UI/G, CREME VAGINAL. ESPECIFICAÇÕES 50 BISNAGAAS COM 60G + APLICADORES. | 250,00 | BISNAGAS | 4,85 | 1.212,50 |
PREDNISONA 5MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
SINVASTATINA 20MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,10 | 500,00 |
SINVASTATINA 40MG | 5.000,00 | COMPRIMI | 0,16 | 800,00 |
SULFATO FERROSO 25MG/ML | 500,00 | FRASCO | 0,99 | 495,00 |
Movimentos
Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
26/11/2021 | Liquidação | 2021NL00581 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 10.617,50 |
26/11/2021 | Pagamento | 2021NP00840 | MATERIAL DE CONSUMO | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 10.617,50 |