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Total Pago em Novembro de 2021 R$ 1.642.933,22
Favorecido: 38.199.820/0001-27 – ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA R$ 16.333,23
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 16.333,23
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 16.333,23
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo R$ 16.333,23

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE820001 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 20/08/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 007  –  Sec.Mun.de Obras e Urbanismo
Favorecido: 38.199.820/0001-27  –  ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA
Valor: 16.333,23

 

Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de material diversos, que serão destinados para a execução dos serviços de reparos e manutenção geral a serem realizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Santa Maria/RN.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 451  –  INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0150  –  Desenvolvimento da Infraestrutura
Ação: 2044  –  Funcio.da Sec.Mun.de Obras e Urbanismo
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 969/2021    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins). 1,00 UND 4.626,00 4.626,00
Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários, Pintura e afins) 1,00 UND 7.498,74 7.498,74
Materiais para Manutenção Geral (Ferramental) 1,00 UND 3.578,25 3.578,25
Materiais para Manutenção Geral (Madeira serrada) 1,00 UND 2.167,07 2.167,07

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
10/11/2021 Liquidação 2021NL00171 MATERIAL DE CONSUMO ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA 16.333,23
10/11/2021 Pagamento 2021NP00249 MATERIAL DE CONSUMO ROLDAO & ROLDAO CONSTRUTORA LTDA 16.333,23

 

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