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Total Pago em Abril de 2021 R$ 1.564.947,80
Favorecido: 40.779.142/0001-13 – PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS R$ 17.466,50
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 17.466,50
Unidade Gestora: 02 – Poder Executivo R$ 17.466,50
Gestão: 007 – Sec.Mun.de Obras e Urbanismo R$ 17.466,50

 
Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2021NE324011 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 24/03/2021    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 02  –  Poder Executivo
Gestão: 007  –  Sec.Mun.de Obras e Urbanismo
Favorecido: 40.779.142/0001-13  –  PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS
Valor: 17.466,50

 
Detalhamento

Observação do Documento: Aquisição de peças que serão destinadas para reposição como manutenção dos veículos pertentes à frota municipal, utilizados para atender as necessidades das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município de Santa Maria/RN, conforme documentos em anexo.
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 15  –  URBANISMO
Subfunção: 451  –  INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0150  –  Desenvolvimento da Infraestrutura
Ação: 2044  –  Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 11/2021    
Modalidade da Licitação: Dispensa Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93
Data da Homologação: Data da Publicação:

 
Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
ROLAM CENTRO TRANSMISSAO 1,00 UNIDADE 980,00 980,00
PORCA CARDAN TRASM INTERNAT DURASTAR 1,00 PACOTE 415,00 415,00
MANG PIPA UNIVERSAL 4″ 19,00 METRO 109,00 2.071,00
MANG PIPA UNIVERSAL 2″ 30,00 METRO 39,90 1.197,00
OLEO MTR DSL BD 20LT 15W40 CI 1,00 UNIDADE 419,00 419,00
AUTOMATICO MTR PART UNO 1,00 PACOTE 295,00 295,00
PORTA ESCOVAS MTR PART UNO 1,00 UNIDADE 48,00 48,00
BOMBA HIDRAULICO VALTRA A850 A950 1,00 UNIDADE 2.500,00 2.500,00
VISOR NIVEL OLEO HIDR TRATOR VALTRA 1,00 PACOTE 250,00 250,00
FILTRO AR VALTRA 1,00 PACOTE 78,00 78,00
OLEO HIDRAULICO 68 BD 20LT 1,00 BALDE 349,00 349,00
FAROL AUXILIAR RETANGULAR UND 2,00 UNIDADE 75,00 150,00
LAMPADA FAROL MILHA 12V 55W 2,00 PACOTE 15,00 30,00
PORTA ESCOVAS MTR PART VALTRA 1,00 UNIDADE 135,00 135,00
INDUZIDO MTR PART VALTRA 1,00 UNIDADE 699,00 699,00
BATERIA 60AH 1,00 UNIDADE 329,00 329,00
BOMBA LUBRIF 07 KG 1,00 PACOTE 219,90 219,90
FILTRO LUBRIF FRONTIER 1,00 PACOTE 32,00 32,00
OLEO MTR ALC/GAS 20W50 SN 5,00 LITRO 22,00 110,00
SEPARADOR GRADE HIDR TATU 182MM 8,00 UNIDADE 85,70 685,60
SUPORTE SAPATA GRADE CORTE HIDR TATU 2,00 PACOTE 137,00 274,00
DISCO GRADE CORTE 20″ ARRAST REC F/Q 1″ 20,00 PACOTE 190,00 3.800,00
MANCAL ATRITO GRADE HIDR TATU 190MM 10,00 UNIDADE 240,00 2.400,00

 
Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
09/04/2021 Liquidação 2021NL00054 MATERIAL DE CONSUMO PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS 17.466,50
09/04/2021 Pagamento 2021NP00070 MATERIAL DE CONSUMO PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS 17.466,50

 

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